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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000738
Monto de la Factura
₲ 28.970.439
Nro. de Orden de Pago
2000015285
Fecha de Orden de Pago
21-08-2023
Fecha Emisión Cheque
21-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.801.623
IVA
₲ 2.759.089
Retención DNCP
₲ 107.053
Retención IVA
₲ 827.727
Retención Renta
₲ 827.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.379.545
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.
RUC
80027597-7
Número de Contrato
8448
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-208153
Monto Contrato
₲ 2.192.302.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.072.948.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.851.551.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande