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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001010
Monto de la Factura
₲ 23.912.916
Nro. de Orden de Pago
20224326
Fecha de Orden de Pago
30-05-2022
Fecha Emisión Cheque
22-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.416.192
IVA
₲ 2.173.901

Retención DNCP
₲ 84.347
Retención IVA
₲ 652.170
Retención Renta
₲ 652.170
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.086.951
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC
80039267-1
Número de Contrato
8469
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207148
Monto Contrato
₲ 1.162.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.146.520.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.025.721.129

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande