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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001162
Monto de la Factura
₲ 24.690.938
Nro. de Orden de Pago
2000014738
Fecha de Orden de Pago
26-07-2023
Fecha Emisión Cheque
26-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.990.220
IVA
₲ 2.351.518

Retención DNCP
₲ 91.239
Retención IVA
₲ 705.455
Retención Renta
₲ 705.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.175.759
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC
80039267-1
Número de Contrato
8469
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207148
Monto Contrato
₲ 1.162.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.122.059.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.004.147.472

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande