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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001119
Monto de la Factura
₲ 19.552.620
Nro. de Orden de Pago
202212528
Fecha de Orden de Pago
22-12-2022
Fecha Emisión Cheque
23-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.511.150
IVA
₲ 1.777.511

Retención DNCP
₲ 68.967
Retención IVA
₲ 533.253
Retención Renta
₲ 533.253
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 888.755
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC
80039267-1
Número de Contrato
8469
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207148
Monto Contrato
₲ 1.162.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.146.520.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.025.721.129

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande