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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001023
Monto de la Factura
₲ 45.699.113
Nro. de Orden de Pago
20226608
Fecha de Orden de Pago
29-07-2022
Fecha Emisión Cheque
24-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.927.711
IVA
₲ 4.154.465

Retención DNCP
₲ 161.193
Retención IVA
₲ 1.246.340
Retención Renta
₲ 1.246.339
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.077.232
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC
80039267-1
Número de Contrato
8469
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207148
Monto Contrato
₲ 1.162.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.146.520.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.025.721.129

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande