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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001011
Monto de la Factura
₲ 22.450.469
Nro. de Orden de Pago
20224330
Fecha de Orden de Pago
31-05-2022
Fecha Emisión Cheque
16-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.106.434
IVA
₲ 2.040.952

Retención DNCP
₲ 79.189
Retención IVA
₲ 612.286
Retención Renta
₲ 612.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.020.476
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC
80039267-1
Número de Contrato
8469
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207148
Monto Contrato
₲ 1.162.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.122.059.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.004.147.472

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande