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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001014
Monto de la Factura
₲ 37.764.384
Nro. de Orden de Pago
20224297
Fecha de Orden de Pago
27-05-2022
Fecha Emisión Cheque
16-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.821.438
IVA
₲ 3.433.126

Retención DNCP
₲ 133.205
Retención IVA
₲ 1.029.938
Retención Renta
₲ 1.029.938
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.716.563
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC
80039267-1
Número de Contrato
8469
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207148
Monto Contrato
₲ 1.162.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.146.520.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.025.721.129

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande