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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001273
Monto de la Factura
₲ 2.581.500
Nro. de Orden de Pago
2000000139
Fecha de Orden de Pago
09-01-2024
Fecha Emisión Cheque
09-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.299.134
IVA
₲ 245.857

Retención DNCP
₲ 9.539
Retención IVA
₲ 73.757
Retención Renta
₲ 73.757
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 122.929
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC
80039267-1
Número de Contrato
8469
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207148
Monto Contrato
₲ 1.162.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.122.059.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.004.147.472

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande