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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001876
Monto de la Factura
₲ 37.612.354
Nro. de Orden de Pago
2000015686
Fecha de Orden de Pago
11-09-2023
Fecha Emisión Cheque
11-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.498.278
IVA
₲ 3.582.129

Retención DNCP
₲ 138.987
Retención IVA
₲ 1.074.639
Retención Renta
₲ 1.074.639
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.791.065
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Compañia de Ingeniería Metalelectrica S.R.L.
RUC
80000282-2
Número de Contrato
8466
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207138
Monto Contrato
₲ 2.150.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.922.106.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.712.632.662

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande