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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001765
Monto de la Factura
₲ 11.209.411
Nro. de Orden de Pago
202212637
Fecha de Orden de Pago
23-12-2022
Fecha Emisión Cheque
27-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.039.047
IVA
₲ 1.019.037

Retención DNCP
₲ 39.539
Retención IVA
₲ 305.711
Retención Renta
₲ 305.711
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 509.519
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Compañia de Ingeniería Metalelectrica S.R.L.
RUC
80000282-2
Número de Contrato
8466
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207138
Monto Contrato
₲ 2.150.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.922.106.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.712.632.662

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande