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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010176
Monto de la Factura
₲ 2.413.680.000
Nro. de Orden de Pago
20229120
Fecha de Orden de Pago
27-09-2022
Fecha Emisión Cheque
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.066.421.153
IVA
₲ 219.425.455
Retención DNCP
₲ 8.513.708
Retención IVA
₲ 65.827.637
Retención Renta
₲ 65.827.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 204.961.440
Datos del Contrato
Proveedor
Servicios Electricos y Metalurgicos S.A.
RUC
80044675-5
Número de Contrato
8391
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-205539
Monto Contrato
₲ 18.162.264.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.146.248.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.170.119.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389833
Nombre de la Licitación
Lp1619-21 Adquisición de Herrajes para Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande