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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011373
Monto de la Factura
₲ 76.638.610
Nro. de Orden de Pago
20228200
Fecha de Orden de Pago
06-09-2022
Fecha Emisión Cheque
21-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.636.842
IVA
₲ 6.967.146
Retención DNCP
₲ 270.325
Retención IVA
₲ 2.090.144
Retención Renta
₲ 2.090.144
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.483.573
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
8436 8468
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-208161
Monto Contrato
₲ 2.190.236.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.152.555.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.928.217.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande