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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011091
Monto de la Factura
₲ 104.317.880
Nro. de Orden de Pago
202111162
Fecha de Orden de Pago
29-12-2021
Fecha Emisión Cheque
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.426.144
IVA
₲ 9.483.444

Retención DNCP
₲ 367.958
Retención IVA
₲ 2.845.033
Retención Renta
₲ 2.845.033
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.741.722
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
8436 8468
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-208161
Monto Contrato
₲ 2.190.236.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.152.555.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.928.217.487

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande