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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011638
Monto de la Factura
₲ 40.031.179
Nro. de Orden de Pago
2000000215
Fecha de Orden de Pago
10-01-2024
Fecha Emisión Cheque
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.652.529
IVA
₲ 3.812.493

Retención DNCP
₲ 147.925
Retención IVA
₲ 1.143.748
Retención Renta
₲ 1.143.748
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.906.247
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
8436 8468
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-208161
Monto Contrato
₲ 2.190.236.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.152.555.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.928.217.487

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande