- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0009298
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 65.424.800
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            20227871
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            29-08-2022
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            08-09-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            08-09-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 57.171.616
        
                                    IVA
                            
            ₲ 5.947.709
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 230.771
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.784.313
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 6.238.100
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
        
                                    RUC
                            
            80002139-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            8296
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25002-21-203362
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 14.312.669.732
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 13.787.052.074
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 12.149.213.846
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            384258
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp1575-20 Adquisición de Transformadores de Distribución
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        