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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001162
Monto de la Factura
₲ 19.660.622
Nro. de Orden de Pago
20224754
Fecha de Orden de Pago
08-06-2022
Fecha Emisión Cheque
27-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.607.873
IVA
₲ 1.787.329

Retención DNCP
₲ 69.348
Retención IVA
₲ 536.199
Retención Renta
₲ 536.199
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 893.665
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
3H INGENIERIA S.R.L
RUC
80090392-7
Número de Contrato
8450
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207134
Monto Contrato
₲ 650.214.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 596.002.119
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 533.770.738

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande