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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001210
Monto de la Factura
₲ 26.960.965
Nro. de Orden de Pago
20228692
Fecha de Orden de Pago
20-09-2022
Fecha Emisión Cheque
27-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.145.996
IVA
₲ 2.450.997
Retención DNCP
₲ 95.099
Retención IVA
₲ 735.299
Retención Renta
₲ 735.299
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.225.498
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
3H INGENIERIA S.R.L
RUC
80090392-7
Número de Contrato
8450
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207134
Monto Contrato
₲ 650.214.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 596.002.119
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 533.770.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande