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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001232
Monto de la Factura
₲ 20.426.412
Nro. de Orden de Pago
202211424
Fecha de Orden de Pago
25-11-2022
Fecha Emisión Cheque
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.293.709
IVA
₲ 1.856.947

Retención DNCP
₲ 72.050
Retención IVA
₲ 557.084
Retención Renta
₲ 557.084
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 928.473
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
3H INGENIERIA S.R.L
RUC
80090392-7
Número de Contrato
8450
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207134
Monto Contrato
₲ 650.214.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 596.002.119
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 533.770.738

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande