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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001062
Monto de la Factura
₲ 30.444.350
Nro. de Orden de Pago
20228694
Fecha de Orden de Pago
20-09-2022
Fecha Emisión Cheque
05-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.292.530
IVA
₲ 2.767.668
Retención DNCP
₲ 107.386
Retención IVA
₲ 830.300
Retención Renta
₲ 830.300
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.383.834
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORESTE S.A.
RUC
80024870-8
Número de Contrato
8242
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-198605
Monto Contrato
₲ 3.554.160.525
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.539.815.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.169.954.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383707
Nombre de la Licitación
Lp1572-20 Ejecución de Obras Civiles para Adecuación y Mantenimiento de Estaciones, Subestaciones Eléctricas y Edificios de la Gerencia Técnica,bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande