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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001187
Monto de la Factura
₲ 72.730.129
Nro. de Orden de Pago
2000016002
Fecha de Orden de Pago
26-09-2023
Fecha Emisión Cheque
26-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.842.027
IVA
₲ 6.926.679

Retención DNCP
₲ 268.755
Retención IVA
₲ 2.078.004
Retención Renta
₲ 2.078.004
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.463.339
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NORESTE S.A.
RUC
80024870-8
Número de Contrato
8242
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-198605
Monto Contrato
₲ 3.554.160.525
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.539.815.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.169.954.186

Datos de la Licitación

ID de Licitación
383707
Nombre de la Licitación
Lp1572-20 Ejecución de Obras Civiles para Adecuación y Mantenimiento de Estaciones, Subestaciones Eléctricas y Edificios de la Gerencia Técnica,bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande