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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002329
Monto de la Factura
₲ 73.742.730
Nro. de Orden de Pago
20227975
Fecha de Orden de Pago
31-08-2022
Fecha Emisión Cheque
16-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.043.318
IVA
₲ 6.703.885

Retención DNCP
₲ 260.111
Retención IVA
₲ 2.011.166
Retención Renta
₲ 2.011.165
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.351.942
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN
RUC
762244-9
Número de Contrato
8434 8453
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-208160
Monto Contrato
₲ 3.114.508.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.987.284.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.672.301.539

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande