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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001381
Monto de la Factura
₲ 148.917.031
Nro. de Orden de Pago
2000014730
Fecha de Orden de Pago
26-07-2023
Fecha Emisión Cheque
26-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.628.346
IVA
₲ 14.182.574

Retención DNCP
₲ 550.284
Retención IVA
₲ 4.254.772
Retención Renta
₲ 4.254.772
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.091.287
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.
RUC
80082356-7
Número de Contrato
8433 8442
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-208165
Monto Contrato
₲ 3.462.728.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.370.855.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.011.939.572

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande