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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001507
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 33.367.045
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000015701
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            12-09-2023
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            12-09-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            12-09-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 29.717.327
        
                                    IVA
                            
            ₲ 3.177.814
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 123.299
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 953.344
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 953.344
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 1.588.907
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80082356-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            8433 8442
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25002-21-208165
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 3.462.728.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 3.370.855.203
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 3.011.939.572
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            390498
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        