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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000936
Monto de la Factura
₲ 32.883.356
Nro. de Orden de Pago
20226941
Fecha de Orden de Pago
05-08-2022
Fecha Emisión Cheque
17-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.450.033
IVA
₲ 2.989.396
Retención DNCP
₲ 115.989
Retención IVA
₲ 896.819
Retención Renta
₲ 896.819
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.494.698
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
8441
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207156
Monto Contrato
₲ 1.120.913.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.103.160.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 988.626.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande