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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001473
Monto de la Factura
₲ 23.731.126
Nro. de Orden de Pago
20228735
Fecha de Orden de Pago
21-09-2022
Fecha Emisión Cheque
18-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.253.380
IVA
₲ 2.157.375
Retención DNCP
₲ 83.706
Retención IVA
₲ 647.213
Retención Renta
₲ 647.213
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.078.688
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
8441
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207156
Monto Contrato
₲ 1.120.913.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.103.160.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 988.626.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande