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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000067
Monto de la Factura
₲ 153.450.000
Nro. de Orden de Pago
2000014764
Fecha de Orden de Pago
27-07-2023
Fecha Emisión Cheque
27-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.403.424
IVA
₲ 13.950.000

Retención DNCP
₲ 541.260
Retención IVA
₲ 4.185.000
Retención Renta
₲ 4.185.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Consorcio RAN
RUC
80120742-8
Número de Contrato
8418
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-209121
Monto Contrato
₲ 11.498.679.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.488.544.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.815.560.630

Datos de la Licitación

ID de Licitación
396512
Nombre de la Licitación
Lp1632/2021 Adquisición de Postes de Hormigón Armado-Convenio ITAIPU-ANDE.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande