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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0022329
Monto de la Factura
₲ 35.153.605
Nro. de Orden de Pago
202211570
Fecha de Orden de Pago
29-11-2022
Fecha Emisión Cheque
03-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.081.139
IVA
₲ 3.195.782

Retención DNCP
₲ 123.996
Retención IVA
₲ 958.735
Retención Renta
₲ 958.735
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OLEO HIDRAULICA SA
RUC
80029049-6
Número de Contrato
8493
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-210105
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 897.498.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 845.332.531

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391740
Nombre de la Licitación
Lp1650-21 Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande