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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001267
Monto de la Factura
₲ 25.706.584
Nro. de Orden de Pago
20228930
Fecha de Orden de Pago
23-09-2022
Fecha Emisión Cheque
21-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.022.583
IVA
₲ 2.336.962

Retención DNCP
₲ 90.674
Retención IVA
₲ 701.089
Retención Renta
₲ 701.089
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.168.481
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Fidelino Aguero Otazú
RUC
2106740-6
Número de Contrato
8463
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207160
Monto Contrato
₲ 458.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 454.348.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 406.910.060

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande