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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001307
Monto de la Factura
₲ 35.683.391
Nro. de Orden de Pago
2000005490
Fecha de Orden de Pago
24-04-2023
Fecha Emisión Cheque
24-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.957.721
IVA
₲ 3.243.945

Retención DNCP
₲ 125.865
Retención IVA
₲ 973.184
Retención Renta
₲ 973.183
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.621.972
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Fidelino Aguero Otazú
RUC
2106740-6
Número de Contrato
8463
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207160
Monto Contrato
₲ 458.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 454.348.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 406.910.060

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande