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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001313
Monto de la Factura
₲ 15.673.971
Nro. de Orden de Pago
2000003147
Fecha de Orden de Pago
10-07-2024
Fecha Emisión Cheque
10-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.895.687
IVA
₲ 1.424.906
Retención DNCP
₲ 54.716
Retención IVA
₲ 427.472
Retención Renta
₲ 569.963
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 712.453
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ATENAS S.R.L.
RUC
80021371-8
Número de Contrato
8451
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207153
Monto Contrato
₲ 585.477.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 465.656.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 414.280.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande
