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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001305
Monto de la Factura
₲ 19.499.506
Nro. de Orden de Pago
2000002792
Fecha de Orden de Pago
17-06-2024
Fecha Emisión Cheque
17-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.181.851
IVA
₲ 1.857.096

Retención DNCP
₲ 71.312
Retención IVA
₲ 557.129
Retención Renta
₲ 742.838
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 928.548
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ATENAS S.R.L.
RUC
80021371-8
Número de Contrato
8451
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207153
Monto Contrato
₲ 585.477.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 465.656.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 414.280.334

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande