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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-021-0000604
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 9.509.500
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            20224642
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            06-06-2022
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            14-07-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            20-07-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 9.208.221
        
                                    IVA
                            
            ₲ 864.500
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 33.543
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 259.350
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
        
                                    RUC
                            
            80000519-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            8490
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25002-21-208918
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.411.335.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.223.499.664
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.179.791.710
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            390476
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp1642-21 Servicio de Conectividad de Datos a través de GPRS/GSM a Módems de Comunicación de sistema de Telemedición con provisión de Simcard, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        