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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001719
Monto de la Factura
₲ 3.871.380
Nro. de Orden de Pago
202211387
Fecha de Orden de Pago
24-11-2022
Fecha Emisión Cheque
21-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.467.173
IVA
₲ 351.944
Retención DNCP
₲ 13.655
Retención IVA
₲ 105.583
Retención Renta
₲ 105.583
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 175.972
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROMECANICA D.S.A S.R.L
RUC
80005731-7
Número de Contrato
8445
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207149
Monto Contrato
₲ 2.461.356.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.399.506.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.145.868.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande