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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001845
Monto de la Factura
₲ 15.374.310
Nro. de Orden de Pago
2000000004
Fecha de Orden de Pago
04-01-2024
Fecha Emisión Cheque
04-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.692.654
IVA
₲ 1.464.220

Retención DNCP
₲ 56.812
Retención IVA
₲ 439.266
Retención Renta
₲ 439.266
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 732.110
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ELECTROMECANICA D.S.A S.R.L
RUC
80005731-7
Número de Contrato
8445
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207149
Monto Contrato
₲ 2.461.356.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.399.506.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.145.868.897

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande