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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002446
Monto de la Factura
₲ 38.394.085
Nro. de Orden de Pago
2000000019
Fecha de Orden de Pago
04-01-2024
Fecha Emisión Cheque
04-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.194.504
IVA
₲ 3.656.580

Retención DNCP
₲ 141.875
Retención IVA
₲ 1.096.974
Retención Renta
₲ 1.096.974
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.828.290
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ELECTRO INDUSTRIAL PILAR S.A.
RUC
80030858-1
Número de Contrato
8465
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-208167
Monto Contrato
₲ 183.032.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.700.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.754.619

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande