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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0021362
Monto de la Factura
₲ 38.017.644
Nro. de Orden de Pago
20227650
Fecha de Orden de Pago
25-08-2022
Fecha Emisión Cheque
12-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.846.700
IVA
₲ 3.456.149

Retención DNCP
₲ 134.099
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.036.845
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
7976
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-197768
Monto Contrato
₲ 1.365.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.337.430.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.264.220.820

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357120
Nombre de la Licitación
Lp1511-2019. Servicio de Arrendamiento de Máquina Fotocopiadora
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande