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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0019268
Monto de la Factura
₲ 39.108.476
Nro. de Orden de Pago
20219161
Fecha de Orden de Pago
05-11-2021
Fecha Emisión Cheque
21-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.837.340
IVA
₲ 3.555.316

Retención DNCP
₲ 137.946
Retención IVA
₲ 1.066.595
Retención Renta
₲ 1.066.595
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
7976
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-197768
Monto Contrato
₲ 1.365.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.337.430.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.264.220.820

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357120
Nombre de la Licitación
Lp1511-2019. Servicio de Arrendamiento de Máquina Fotocopiadora
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande