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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001440
Monto de la Factura
₲ 38.500.003
Nro. de Orden de Pago
202212676
Fecha de Orden de Pago
26-12-2022
Fecha Emisión Cheque
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.230.253
IVA
₲ 3.500.000

Retención DNCP
₲ 135.800
Retención IVA
₲ 1.050.000
Retención Renta
₲ 1.050.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
J. L. Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80077342-0
Número de Contrato
8384
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-206001
Monto Contrato
₲ 4.283.999.976
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.101.879.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.847.788.952

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391943
Nombre de la Licitación
Lp1638-21 Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Grupo 1
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande