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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000506
Monto de la Factura
₲ 10.902.389
Nro. de Orden de Pago
20229244
Fecha de Orden de Pago
29-09-2022
Fecha Emisión Cheque
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.764.080
IVA
₲ 991.126

Retención DNCP
₲ 38.456
Retención IVA
₲ 297.338
Retención Renta
₲ 297.338
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 495.563
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OMEGA INGENIERIA SRL
RUC
80016128-9
Número de Contrato
8460
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207152
Monto Contrato
₲ 939.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 919.532.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 821.366.077

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande