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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001421
Monto de la Factura
₲ 53.077.575
Nro. de Orden de Pago
202212417
Fecha de Orden de Pago
20-12-2022
Fecha Emisión Cheque
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.535.795
IVA
₲ 4.825.234

Retención DNCP
₲ 187.219
Retención IVA
₲ 1.447.570
Retención Renta
₲ 1.447.570
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.412.617
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ASUNCION ARGUELLO ALVARENGA
RUC
928994-1
Número de Contrato
8454
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-208172
Monto Contrato
₲ 403.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 393.096.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 351.025.660

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande