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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001417
Monto de la Factura
₲ 60.311.109
Nro. de Orden de Pago
202210251
Fecha de Orden de Pago
28-10-2022
Fecha Emisión Cheque
30-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.014.081
IVA
₲ 5.482.828

Retención DNCP
₲ 212.734
Retención IVA
₲ 1.644.848
Retención Renta
₲ 1.644.848
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.741.414
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ASUNCION ARGUELLO ALVARENGA
RUC
928994-1
Número de Contrato
8454
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-208172
Monto Contrato
₲ 403.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 393.096.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 351.025.660

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande