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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0004169
Monto de la Factura
₲ 354.739.119
Nro. de Orden de Pago
202111218
Fecha de Orden de Pago
30-12-2021
Fecha Emisión Cheque
28-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 333.825.635
IVA
₲ 32.249.011

Retención DNCP
₲ 1.251.262
Retención IVA
₲ 9.674.703
Retención Renta
₲ 9.674.703
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
8492
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-210101
Monto Contrato
₲ 4.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.601.817.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.392.465.076

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391740
Nombre de la Licitación
Lp1650-21 Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande