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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001064
Monto de la Factura
₲ 52.586.037
Nro. de Orden de Pago
20225185
Fecha de Orden de Pago
21-06-2022
Fecha Emisión Cheque
05-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.485.850
IVA
₲ 4.780.549

Retención DNCP
₲ 185.485
Retención IVA
₲ 1.434.165
Retención Renta
₲ 1.434.165
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
8388
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207085
Monto Contrato
₲ 3.714.817.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.706.111.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.488.591.858

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391943
Nombre de la Licitación
Lp1638-21 Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Grupo 1
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande