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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001025
Monto de la Factura
₲ 44.894.711
Nro. de Orden de Pago
20223216
Fecha de Orden de Pago
03-05-2022
Fecha Emisión Cheque
01-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.895.761
IVA
₲ 4.081.337

Retención DNCP
₲ 158.356
Retención IVA
₲ 1.224.401
Retención Renta
₲ 1.224.401
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 352.204

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
8388
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207085
Monto Contrato
₲ 3.714.817.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.706.111.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.488.591.858

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391943
Nombre de la Licitación
Lp1638-21 Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Grupo 1
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande