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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000958
Monto de la Factura
₲ 63.434.400
Nro. de Orden de Pago
202111242
Fecha de Orden de Pago
03-01-2022
Fecha Emisión Cheque
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.694.654
IVA
₲ 5.766.764
Retención DNCP
₲ 223.750
Retención IVA
₲ 1.730.029
Retención Renta
₲ 1.730.029
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
8383
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-206004
Monto Contrato
₲ 4.230.082.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.029.737.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.777.705.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391943
Nombre de la Licitación
Lp1638-21 Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Grupo 1
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande