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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001627
Monto de la Factura
₲ 21.560.138
Nro. de Orden de Pago
20224905
Fecha de Orden de Pago
10-06-2022
Fecha Emisión Cheque
01-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.309.064
IVA
₲ 1.960.013

Retención DNCP
₲ 76.048
Retención IVA
₲ 588.004
Retención Renta
₲ 588.004
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 980.006
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INTEC INGENIERIA S.A.E
RUC
80004396-0
Número de Contrato
8444
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-208155
Monto Contrato
₲ 1.165.438.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.137.114.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.016.256.062

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande