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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002060
Monto de la Factura
₲ 11.692.078
Nro. de Orden de Pago
2000003302
Fecha de Orden de Pago
18-07-2024
Fecha Emisión Cheque
18-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.365.559
IVA
₲ 1.062.916

Retención DNCP
₲ 40.816
Retención IVA
₲ 318.875
Retención Renta
₲ 425.166
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 531.458
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INTEC INGENIERIA S.A.E
RUC
80004396-0
Número de Contrato
8444
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-208155
Monto Contrato
₲ 1.165.438.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.137.114.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.016.256.062

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande