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Datos del Pago

Nro. de Factura
006-005-0001075
Monto de la Factura
₲ 2.619.594
Nro. de Orden de Pago
20224945
Fecha de Orden de Pago
10-06-2022
Fecha Emisión Cheque
29-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.467.467
IVA
₲ 238.145

Retención DNCP
₲ 9.240
Retención IVA
₲ 71.444
Retención Renta
₲ 71.443
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
8120
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-198238
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.061.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.473.333

Datos de la Licitación

ID de Licitación
356694
Nombre de la Licitación
Lp1494-19.Servicio de Reparaciones Integrales de Vehículos de la Flota de ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande