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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000995
Monto de la Factura
₲ 397.036.320
Nro. de Orden de Pago
202210076
Fecha de Orden de Pago
25-10-2022
Fecha Emisión Cheque
17-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 373.083.275
IVA
₲ 36.094.211

Retención DNCP
₲ 1.400.455
Retención IVA
₲ 10.828.263
Retención Renta
₲ 10.828.263
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 896.064

Datos del Contrato

Proveedor
PG INGENIERÍA SRL
RUC
80087960-0
Número de Contrato
8301
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207655
Monto Contrato
₲ 3.741.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.729.645.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.503.714.754

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande