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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000981
Monto de la Factura
₲ 149.328.240
Nro. de Orden de Pago
20227476
Fecha de Orden de Pago
22-08-2022
Fecha Emisión Cheque
14-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.575.902
IVA
₲ 13.575.295

Retención DNCP
₲ 526.721
Retención IVA
₲ 4.072.589
Retención Renta
₲ 4.072.588
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.080.440

Datos del Contrato

Proveedor
PG INGENIERÍA SRL
RUC
80087960-0
Número de Contrato
8301
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207655
Monto Contrato
₲ 3.741.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.729.645.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.503.714.754

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande